분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
세 출 예 산 서
2008년도 본예산 전체 일반회계
총 계
217,205,226
201,305,880
15,899,346
7.90%
정책사업비
183,056,915
168,786,880
14,270,035
8.45%
재무활동
1,189,483
1,046,511
142,972
13.66%
행정운영경비
32,958,828
31,425,339
1,533,489
4.88%
일반공공행정
8,771,995
13,095,457
△4,323,462
△33.01%
입법및선거관리
408,483
389,608
18,875
4.84%
지방의회 운영 지원
408,483
389,608
18,875
4.84%
의정운영
320,200
311,956
8,244
2.64%
의회운영
88,283
77,652
10,631
13.69%
지방행정ㆍ재정지원
2,179,338
2,243,238
△63,900
△2.85%
효율적인 재정 관리 운영
1,696,305
1,738,928
△42,623
△2.45%
예산관리
28,225
34,378
△6,153
△17.90%
기관공통운영
1,668,080
1,704,550
△36,470
△2.14%
지방세 수입 관리
304,861
321,653
△16,792
△5.22%
자주재원 확충
131,961
203,627
△71,666
△35.19%
보유세 부담의 형평성 제고
127,572
74,548
53,024
71.13%
지방세입 확보
45,328
43,478
1,850
4.26%
수입관리
20,835
20,738
97
0.47%
자주재원확충
20,835
20,738
97
0.47%
관용차량운영
11,050
10,970
80
0.73%
차량통합관리
11,050
10,970
80
0.73%
청사시설물 및 재산관리
8,411
8,317
94
1.13%
청사관리
8,411
8,317
94
1.13%
수입관리
7,179
7,120
59
0.83%
자주재원 확충
7,179
7,120
59
0.83%
관용차량운영
4,460
4,075
385
9.45%
차량관리
4,460
4,075
385
9.45%
청사시설물 및 재산관리
6,597
6,505
92
1.41%
청사관리
6,597
6,505
92
1.41%
수입관리
5,013
4,954
59
1.19%
자주재원 확충
5,013
4,954
59
1.19%
관용차량 운영
4,160
4,075
85
2.09%
차량관리
4,160
4,075
85
2.09%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
청사시설물 및 재산관리
6,069
5,977
92
1.54%
청사관리
6,069
5,977
92
1.54%
수입관리
4,132
4,073
59
1.45%
자주재원 확충
4,132
4,073
59
1.45%
관용차량 운영
4,160
4,075
85
2.09%
차량관리
4,160
4,075
85
2.09%
청사시설물 및 재산관리
6,040
5,948
92
1.55%
청사관리
6,040
5,948
92
1.55%
수입관리
4,769
4,710
59
1.25%
자주재원 확충
4,769
4,710
59
1.25%
관용차량운영
4,160
4,075
85
2.09%
차량관리
4,160
4,075
85
2.09%
청사시설물 및 재산관리
5,771
5,679
92
1.62%
청사관리
5,771
5,679
92
1.62%
수입관리
2,981
2,922
59
2.02%
자주재원 확충
2,981
2,922
59
2.02%
관용차량운영
4,160
4,075
85
2.09%
차량관리
4,160
4,075
85
2.09%
청사시설물 및 재산관리
5,985
5,893
92
1.56%
청사관리
5,985
5,893
92
1.56%
수입관리
3,839
3,780
59
1.56%
자주재원 확충
3,839
3,780
59
1.56%
관용차량운영
4,160
4,075
85
2.09%
차량관리
4,160
4,075
85
2.09%
청사시설물 및 재산관리
6,382
6,289
93
1.48%
청사관리
6,382
6,289
93
1.48%
수입관리
3,219
3,160
59
1.87%
자주재원 확충
3,219
3,160
59
1.87%
관용차량운영
8,385
8,331
54
0.65%
차량관리
8,385
8,331
54
0.65%
청사시설물 및 재산관리
7,959
7,867
92
1.17%
청사관리
7,959
7,867
92
1.17%
수입관리
2,981
2,922
59
2.02%
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
자주재원 확충
2,981
2,922
59
2.02%
관용차량운영
4,160
4,075
85
2.09%
차량관리
4,160
4,075
85
2.09%
청사시설물 및 재산관리
5,931
5,839
92
1.58%
청사관리
5,931
5,839
92
1.58%
수입관리
4,575
4,516
59
1.31%
자주재원 확충
4,575
4,516
59
1.31%
관용차량 운영
4,160
4,075
85
2.09%
차량관리
4,160
4,075
85
2.09%
청사시설물 및 재산관리
6,489
6,397
92
1.44%
청사관리
6,489
6,397
92
1.44%
일반행정
6,184,174
10,462,611
△4,278,437
△40.89%
지방행정 역량 강화
538,973
457,672
81,301
17.76%
군정정책의 기획 조정
413,760
312,521
101,239
32.39%
공직기강확립 및 감사활동 강화
2,400
2,400
0
0.00%
법무 및 통계업무
122,813
142,751
△19,938
△13.97%
고객맞춤형 열린행정 구현
961,438
928,198
33,240
3.58%
지방자치 역량의 강화
494,996
454,846
40,150
8.83%
군민참여확대
466,442
473,352
△6,910
△1.46%
지역인재 양성 및 직원사기 진작향상
865,204
817,776
47,428
5.80%
학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축
12,000
12,000
0
0.00%
열심히 일하는 직장분위기 조성
790,264
775,226
15,038
1.94%
지역 향토방위 태세 확립
58,260
22,500
35,760
158.93%
지역인재육성
4,680
8,050
△3,370
△41.86%
정보화 역량 강화
951,628
892,776
58,852
6.59%
행정정보화 추진
484,511
402,400
82,111
20.41%
지역정보화 운영
122,366
143,264
△20,898
△14.59%
정보통신 업무 추진
344,751
347,112
△2,361
△0.68%
행정·지역혁신추진
37,150
34,930
2,220
6.36%
행정혁신 역량강화
17,800
15,860
1,940
12.23%
지역혁신(푸른장흥)추진
18,050
17,770
280
1.58%
고객만족행정 추진
1,300
1,300
0
0.00%
주민자치 기반 강화
104,068
144,613
△40,545
△28.04%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
국내교류 사업
91,068
127,483
△36,415
△28.56%
국제교류사업
13,000
17,130
△4,130
△24.11%
지역발전을 위한 정책개발
128,340
0
128,340
100.00%
특색있는 정책개발
104,840
0
104,840
100.00%
수요자 중심의 정책실천
23,500
0
23,500
100.00%
적극적인 투자유치
25,540
0
25,540
100.00%
투자유치 운영
25,540
0
25,540
100.00%
주민 행정 편의 도모
69,366
81,908
△12,542
△15.31%
주민편의 감동민원서비스 실천
69,366
81,908
△12,542
△15.31%
재정지원
168,260
167,759
501
0.30%
회계업무의 안정적 운영
168,260
167,759
501
0.30%
관용차량 운영
223,388
119,700
103,688
86.62%
차량 통합관리
223,388
119,700
103,688
86.62%
청사 시설물 및 재산관리
508,744
5,388,189
△4,879,445
△90.56%
청사관리
508,744
5,388,189
△4,879,445
△90.56%
홍보업무 추진
237,000
138,600
98,400
71.00%
군정홍보업무 추진
237,000
138,600
98,400
71.00%
고객맞춤형 읍면행정구현
178,610
178,610
0
0.00%
지방자치 역량의 강화
178,610
178,610
0
0.00%
주민행정편의도모
7,300
7,255
45
0.62%
주민편의 감동민원서비스 실천
7,300
7,255
45
0.62%
고객맞춤형 열린읍면행정구현
139,530
139,530
0
0.00%
지방자치 역량의 강화
139,530
139,530
0
0.00%
주민행정편의도모
4,715
4,649
66
1.42%
주민편의 감동민원서비스 실천
4,715
4,649
66
1.42%
고객맞춤형 읍면행정구현
98,320
98,320
0
0.00%
지방자치 역량의강화
98,320
98,320
0
0.00%
주민행정편의도모
4,110
4,068
42
1.03%
주민편의 감동민원 서비스 실천
4,110
4,068
42
1.03%
고객맞춤형 읍면행정구현
98,070
98,070
0
0.00%
지방자치 역량의 강화
98,070
98,070
0
0.00%
주민행정편의도모
3,150
3,081
69
2.24%
주민편의 감동민원 서비스 실천
3,150
3,081
69
2.24%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
고객맞춤형 읍면행정구현
98,270
98,270
0
0.00%
지방자치 역량의 강화
98,270
98,270
0
0.00%
주민행정편의도모
3,240
3,180
60
1.89%
주민편의 감동민원서비스 실천
3,240
3,180
60
1.89%
고객맞춤형 읍면행정구현
67,650
67,650
0
0.00%
지방자치 역량의 강화
67,650
67,650
0
0.00%
주민행정편의도모
2,550
2,497
53
2.12%
주민편의 감동민원서비스 실천
2,550
2,497
53
2.12%
고객맞춤형 읍면행정 구현
108,110
108,110
0
0.00%
지방자치 역량의 강화
108,110
108,110
0
0.00%
주민행정편의도모
3,140
3,068
72
2.35%
주민편위 감동민원 서비스 실천
3,140
3,068
72
2.35%
고객맞춤형 읍면행정구현
63,570
63,570
0
0.00%
지방자치 역량의 강화
63,570
63,570
0
0.00%
주민행정편의도모
2,470
2,412
58
2.40%
주민편의 감동민원 서비스 실천
2,470
2,412
58
2.40%
고객맞춤형 읍면행정구현
57,460
57,460
0
0.00%
지방자치 역량의 강화
57,460
57,460
0
0.00%
주민행정편의도모
2,610
2,548
62
2.43%
주민편의 감동민원 서비스 실천
2,610
2,548
62
2.43%
고객맞춤형 읍면행정 구현
54,630
54,630
0
0.00%
지방자치 역량의 강화
54,630
54,630
0
0.00%
주민행정편의도모
3,570
3,512
58
1.65%
주민편의 감동민원 서비스 실천
3,570
3,512
58
1.65%
재무활동(총무과)
364,000
250,000
114,000
45.60%
내부거래지출(기금)
364,000
250,000
114,000
45.60%
공공질서및안전
430,583
429,814
769
0.18%
재난방재ㆍ민방위
430,583
429,814
769
0.18%
재해 및 재난 예방
119,735
85,045
34,690
40.79%
재난안전 효율화
119,735
85,045
34,690
40.79%
민방위 및 소방운영
227,924
258,258
△30,334
△11.75%
민생안정 조직 관리
227,924
258,258
△30,334
△11.75%
재무활동(재난관리과)
82,924
86,511
△3,587
△4.15%
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
내부거래지출
82,924
86,511
△3,587
△4.15%
교육
668,515
719,541
△51,026
△7.09%
유아및초중등교육
668,515
719,541
△51,026
△7.09%
유아?초 중등 교육복지 확충
668,515
719,541
△51,026
△7.09%
학교급식 지원
668,515
719,541
△51,026
△7.09%
문화및관광
10,055,758
12,165,124
△2,109,366
△17.34%
문화예술
1,095,445
1,095,023
422
0.04%
문화예술
1,095,445
1,095,023
422
0.04%
문화예술 진흥
735,866
759,759
△23,893
△3.14%
문예회관 운영
359,579
335,264
24,315
7.25%
관광
3,743,041
7,642,286
△3,899,245
△51.02%
관광산업 진흥개발
3,743,041
7,642,286
△3,899,245
△51.02%
관광산업 진흥
3,154,696
7,419,590
△4,264,894
△57.48%
천문과학관 운영
588,345
222,696
365,649
164.19%
체육
4,142,874
1,911,029
2,231,845
116.79%
체육진흥
4,082,874
1,871,029
2,211,845
118.22%
체육진흥관리
4,082,874
1,871,029
2,211,845
118.22%
재무활동(문화관광과)
60,000
40,000
20,000
50.00%
내부거래지출
60,000
40,000
20,000
50.00%
문화재
1,074,398
1,516,786
△442,388
△29.17%
문화재관리
1,074,398
1,516,786
△442,388
△29.17%
전통문화 보존 및 전승
1,074,398
1,516,786
△442,388
△29.17%
환경보호
24,058,567
20,210,428
3,848,139
19.04%
상하수도ㆍ수질
15,550,831
9,790,544
5,760,287
58.84%
상수도 관리
5,275,901
3,946,606
1,329,295
33.68%
상수도 운영
127,490
101,866
25,624
25.15%
상수도 사업
5,148,411
3,844,740
1,303,671
33.91%
하수도 관리
9,849,468
5,462,047
4,387,421
80.33%
하수도 운영
225,028
111,527
113,501
101.77%
하수도 사업
9,624,440
5,350,520
4,273,920
79.88%
장흥댐 주변지역 정비
425,462
381,891
43,571
11.41%
장흥댐 주변지역 지원
425,462
381,891
43,571
11.41%
폐기물
6,781,316
5,186,550
1,594,766
30.75%
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
환경정화
6,781,316
5,186,550
1,594,766
30.75%
청소관리
6,781,316
5,186,550
1,594,766
30.75%
해양
1,278,950
3,676,700
△2,397,750
△65.21%
연안환경정비
1,278,950
3,676,700
△2,397,750
△65.21%
연안환경 개선
1,203,000
3,601,200
△2,398,200
△66.59%
환경오염방지
75,950
75,500
450
0.60%
환경보호일반
447,470
1,556,634
△1,109,164
△71.25%
환경관리
154,577
1,297,268
△1,142,691
△88.08%
야생동식물 관리
106,924
31,224
75,700
242.44%
환경행정
47,653
43,044
4,609
10.71%
환경지도
51,882
22,469
29,413
130.90%
환경오염지도
51,882
22,469
29,413
130.90%
환경위생
119,219
115,915
3,304
2.85%
분뇨의 위생처리
119,219
115,915
3,304
2.85%
환경정화
29,801
29,801
0
0.00%
청소관리
29,801
29,801
0
0.00%
환경정화
11,757
11,667
90
0.77%
청소관리
11,757
11,667
90
0.77%
환경정화
11,307
11,217
90
0.80%
청소관리
11,307
11,217
90
0.80%
환경정화
10,430
10,340
90
0.87%
청소관리
10,430
10,340
90
0.87%
환경정화
10,430
10,340
90
0.87%
청소관리
10,430
10,340
90
0.87%
환경정화
8,765
8,675
90
1.04%
청소관리
8,765
8,675
90
1.04%
환경정화
10,430
10,340
90
0.87%
청소관리
10,430
10,340
90
0.87%
환경정화
8,765
8,675
90
1.04%
청소관리
8,765
8,675
90
1.04%
환경정화
8,765
8,675
90
1.04%
청소관리
8,765
8,675
90
1.04%
환경정화
11,342
11,252
90
0.80%
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
청소관리
11,342
11,252
90
0.80%
사회복지
32,385,134
27,265,400
5,119,734
18.78%
기초생활보장
12,562,005
11,548,245
1,013,760
8.78%
국민기초생활보장 및 저소득층 생활안정지원
12,049,446
11,048,245
1,001,201
9.06%
기초생활보장 수급자 지원
9,947,643
8,957,202
990,441
11.06%
저소득 차상위계층 지원
70,000
70,000
0
0.00%
자활사업 추진
492,368
874,010
△381,642
△43.67%
자활근로 소득공제
84,320
89,033
△4,713
△5.29%
지역자활센터 위탁관리
1,425,115
1,058,000
367,115
34.70%
가정봉사원 파견사업지원
30,000
0
30,000
100.00%
재무활동(주민생활지원과)
512,559
500,000
12,559
2.51%
내부거래지출
512,559
500,000
12,559
2.51%
취약계층지원
2,736,164
2,528,505
207,659
8.21%
취약계층 복지증진 및 지원
2,736,164
2,528,505
207,659
8.21%
장애인 생활안정지원금 지원
1,445,101
1,530,711
△85,610
△5.59%
장애인 복지지원
166,086
129,147
36,939
28.60%
장애인 주거환경 정비
38,000
38,000
0
0.00%
장애인 일자리 제공
48,150
39,500
8,650
21.90%
자원봉사관리
67,242
87,367
△20,125
△23.04%
종합사회복지관 운영
327,774
340,526
△12,752
△3.74%
저소득층 위문
28,000
28,000
0
0.00%
사회복지 일반 행정 운영
517,936
237,654
280,282
117.94%
주민자치센터 운영지원
92,875
92,600
275
0.30%
이주 및 재해 보상금
5,000
5,000
0
0.00%
보육ㆍ가족및여성
4,341,180
3,735,182
605,998
16.22%
여성복지증진
412,910
61,616
351,294
570.13%
여성인력양성
20,100
20,100
0
0.00%
양성평등의식 강화
11,100
11,100
0
0.00%
여성권익증진
381,710
30,416
351,294
1154.96%
보육가족지원
3,928,270
3,673,566
254,704
6.93%
보육시설지원내실화
2,901,976
2,386,648
515,328
21.59%
아동건전육성
484,410
719,290
△234,880
△32.65%
지역사회아동보호 육성
452,397
504,121
△51,724
△10.26%
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
저소득모부자가정 지원내실화
89,487
63,507
25,980
40.91%
노인ㆍ청소년
12,515,760
9,228,333
3,287,427
35.62%
노인 복지 증진
10,185,140
7,004,935
3,180,205
45.40%
노후소득보장
7,887,072
4,308,805
3,578,267
83.05%
재가노인 생활지원
496,659
494,803
1,856
0.38%
노인사회참여지원
6,866
2,500
4,366
174.64%
노인복지시설 운영지원
1,753,797
1,686,743
67,054
3.98%
장사시설 운영관리
22,746
257,084
△234,338
△91.15%
노인복지행사지원
18,000
23,000
△5,000
△21.74%
청소년
2,330,620
2,223,398
107,222
4.82%
청소년관리
794,220
2,223,398
△1,429,178
△64.28%
청소년 관련 시설
1,536,400
0
1,536,400
100.00%
노동
214,675
214,675
0
0.00%
고용촉진 및 안정
214,675
214,675
0
0.00%
고용촉진
59,588
59,588
0
0.00%
공공근로사업
155,087
155,087
0
0.00%
보훈
15,350
10,460
4,890
46.75%
국가 보훈 관리 및 지원
15,350
10,460
4,890
46.75%
국가유공자와 그유족에 대한 위문
4,200
3,600
600
16.67%
호국보훈 행사 지원
11,150
6,860
4,290
62.54%
보건
4,214,802
3,588,211
626,591
17.46%
보건의료
4,214,802
3,588,211
626,591
17.46%
공공보건의료서비스 제고
1,951,585
1,622,781
328,804
20.26%
진료 및 보건행정서비스지원
989,882
826,621
163,261
19.75%
농어촌 의료서비스 개선
894,025
729,360
164,665
22.58%
구강보건
67,678
66,800
878
1.31%
건강 증진
1,875,731
1,620,153
255,578
15.77%
예방접종
47,252
107,000
△59,748
△55.84%
건강실천
241,834
236,164
5,670
2.40%
한방건강증진
113,423
248,430
△135,007
△54.34%
국민건강증진
532,562
478,643
53,919
11.26%
정신보건사업
259,740
86,660
173,080
199.72%
방문보건사업의 효율적인 추진
680,920
463,256
217,664
46.99%
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
방역구호관리
326,386
335,328
△8,942
△2.67%
급·만성전염병관리
75,153
82,242
△7,089
△8.62%
전염병 및 일반검사
30,920
30,968
△48
△0.15%
친환경방역소독
219,613
221,418
△1,805
△0.82%
의약업무
700
700
0
0.00%
식품위생관리
61,100
9,949
51,151
514.13%
음식문화개선 및 좋은식단 추진
61,100
9,949
51,151
514.13%
농림해양수산
67,675,280
62,726,783
4,948,497
7.89%
농업ㆍ농촌
44,570,944
40,537,437
4,033,507
9.95%
농산물 판매 기반확충
1,285,217
847,802
437,415
51.59%
녹색농촌 체험마을 육성
353,400
229,973
123,427
53.67%
호박 향토산업 육성
230,000
300,000
△70,000
△23.33%
농특산물 직거래 활성화
296,817
317,829
△21,012
△6.61%
약다산 생태체험 공원조성
405,000
0
405,000
100.00%
농산물 생산?유통관리
734,600
1,231,415
△496,815
△40.35%
브랜드 육성 및 유통체계 구축
81,700
82,175
△475
△0.58%
농산물 유통체계 활성화
652,900
1,149,240
△496,340
△43.19%
농촌활력화 지원사업
1,424,055
2,951,506
△1,527,451
△51.75%
농촌복지 지원사업
1,309,299
1,767,652
△458,353
△25.93%
농업발전기반 구축
114,756
1,183,854
△1,069,098
△90.31%
친환경농업 육성
21,293,740
12,810,886
8,482,854
66.22%
친환경농업육성 지원관리
14,267,259
5,919,205
8,348,054
141.03%
고품질쌀 생산기반조성
6,851,481
6,851,681
△200
0.00%
전작물 생산기반조성
175,000
40,000
135,000
337.50%
농업 경쟁력 강화
3,748,000
5,265,000
△1,517,000
△28.81%
생약초.한방산업 육성
1,000,000
3,140,000
△2,140,000
△68.15%
농촌마을종합개발
2,748,000
2,125,000
623,000
29.32%
원예 특작사업
3,692,068
3,993,890
△301,822
△7.56%
시설원예 및 특용작물 경쟁력 제고
3,134,350
3,376,762
△242,412
△7.18%
FTA기금 지방자율계획사업
557,718
617,128
△59,410
△9.63%
고품질 친환경 축산업 육성
1,942,402
1,833,847
108,555
5.92%
한우 사육기반 유지 및 품질고급화(일반)
696,772
589,926
106,846
18.11%
친환경 안전축산물 생산
845,310
886,770
△41,460
△4.68%
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
가축전염병 예방
400,320
357,151
43,169
12.09%
축산 경쟁력 강화
12,029
108,600
△96,571
△88.92%
친환경 안전 축산물 생산 및 가축방역 지원
12,029
108,600
△96,571
△88.92%
농업경쟁력강화
8,373,073
9,410,410
△1,037,337
△11.02%
배수개선사업
2,334,698
3,450,000
△1,115,302
△32.33%
농업기반조성
500,000
500,000
0
0.00%
농업생산기반정비
50,000
600,000
△550,000
△91.67%
농촌용수개발
2,209,000
1,853,000
356,000
19.21%
농지기반조성
1,207,733
760,410
447,323
58.83%
방조제 개보수
1,000,000
1,260,000
△260,000
△20.63%
밭기반 정비
411,642
750,000
△338,358
△45.11%
농어촌생활환경개선
660,000
237,000
423,000
178.48%
농업경쟁력 강화
992,088
1,167,490
△175,402
△15.02%
농촌지도기반조성
447,096
635,246
△188,150
△29.62%
친환경 농산물 생산기술보급
453,800
405,800
48,000
11.83%
과학영농 현장서비스 강화
91,192
107,444
△16,252
△15.13%
농촌활력화 사업
383,950
346,950
37,000
10.66%
농촌생활자원 사업추진
280,000
200,000
80,000
40.00%
여성 전문인력 육성
4,750
8,250
△3,500
△42.42%
축산 기술보급
29,200
28,700
500
1.74%
지렁이 활용 친환경농업 및 생명의 땅 조성
70,000
110,000
△40,000
△36.36%
농촌인력육성
218,309
195,965
22,344
11.40%
농가경영 및 정보화 지원
23,446
21,046
2,400
11.40%
농업인 전문기술교육
78,026
24,250
53,776
221.76%
4-H육성 및 한국농업학교 졸업생 사후관리
52,400
52,400
0
0.00%
농업전문인력양성
64,437
98,269
△33,832
△34.43%
농가소득안정
359,383
314,156
45,227
14.40%
고품질 채소 안정생산 기술보급
122,500
151,000
△28,500
△18.87%
과수 안정생산 기술보급
70,000
26,000
44,000
169.23%
특용작물 안정생산 기술보급
137,400
83,000
54,400
65.54%
장흥군공영육묘장 운영
29,483
31,656
△2,173
△6.86%
농업기술개발
112,030
59,520
52,510
88.22%
과학영농 기술보급 활동 지원
53,030
59,520
△6,490
△10.90%
- 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
농업현장체험 및 전시홍보강화
59,000
0
59,000
100.00%
임업ㆍ산촌
9,134,623
11,658,695
△2,524,072
△21.65%
녹지관리
6,143,890
6,974,318
△830,428
△11.91%
조림 숲가꾸기
3,932,960
3,832,998
99,962
2.61%
연도변 소공원 가로화단 정비
258,030
194,420
63,610
32.72%
목재문화체험장(우드랜드) 조성
1,600,000
2,600,000
△1,000,000
△38.46%
천관산 도립공원 조성 및 관리
222,900
122,900
100,000
81.37%
도심 녹지 생태숲 조성
130,000
224,000
△94,000
△41.96%
산림보호
1,233,544
1,061,199
172,345
16.24%
산불방지대책
551,459
530,549
20,910
3.94%
산림병해충방제
185,132
156,313
28,819
18.44%
보호수 및 노거수 정비
48,000
79,884
△31,884
△39.91%
주요명산관리
430,953
266,353
164,600
61.80%
산림지리정보
18,000
28,100
△10,100
△35.94%
임산자원
1,707,237
3,573,226
△1,865,989
△52.22%
산촌생태마을조성
164,860
700,600
△535,740
△76.47%
임도
625,975
624,845
1,130
0.18%
휴양시설 관리
169,324
121,450
47,874
39.42%
사방
61,800
84,570
△22,770
△26.92%
산림소득
685,278
2,041,761
△1,356,483
△66.44%
녹지관리
11,302
11,302
0
0.00%
조림사업추진
11,302
11,302
0
0.00%
산림보호
3,550
3,550
0
0.00%
산불방지대책
3,550
3,550
0
0.00%
녹지관리
350
350
0
0.00%
조림사업 추진
350
350
0
0.00%
산림보호
3,550
3,550
0
0.00%
산불방지대책
3,550
3,550
0
0.00%
녹지관리
350
350
0
0.00%
조림사업 추진
350
350
0
0.00%
산림보호
3,550
3,550
0
0.00%
산불방지대책
3,550
3,550
0
0.00%
녹지관리
350
350
0
0.00%
- 12 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
조림사업 추진
350
350
0
0.00%
산림보호
3,550
3,550
0
0.00%
산불방지대책
3,550
3,550
0
0.00%
녹지관리
350
350
0
0.00%
조림사업 추진
350
350
0
0.00%
산림보호
3,550
3,550
0
0.00%
산불방지대책
3,550
3,550
0
0.00%
녹지관리
350
350
0
0.00%
조림사업 추진
350
350
0
0.00%
산림보호
3,550
3,550
0
0.00%
산불방지대책
3,550
3,550
0
0.00%
녹지관리
350
350
0
0.00%
조림사업 추진
350
350
0
0.00%
산림보호
3,550
3,550
0
0.00%
산불방지
3,550
3,550
0
0.00%
녹지관리
350
350
0
0.00%
조림사업 추진
350
350
0
0.00%
산림보호
3,550
3,550
0
0.00%
산불방지대책
3,550
3,550
0
0.00%
녹지관리
350
350
0
0.00%
조림사업 추진
350
350
0
0.00%
산림보호
3,550
3,550
0
0.00%
산불방지대책
3,550
3,550
0
0.00%
녹지관리
350
350
0
0.00%
조림사업 추진
350
350
0
0.00%
산림보호
3,550
3,550
0
0.00%
산불방지대책
3,550
3,550
0
0.00%
해양수산ㆍ어촌
13,969,713
10,530,651
3,439,062
32.66%
해양수산 경쟁력 강화
3,610,810
5,295,680
△1,684,870
△31.82%
어업생산활동 지원
1,517,810
2,020,660
△502,850
△24.89%
해양관광기반조성
2,093,000
3,275,020
△1,182,020
△36.09%
수산물 생산 기반 구축
3,370,230
959,341
2,410,889
251.31%
수산물 안정생산 지원
2,414,710
609,741
1,804,969
296.02%
- 13 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
양식어장 개발 및 관리
955,520
349,600
605,920
173.32%
수산물 가공유통체제 지원
5,692,500
1,391,964
4,300,536
308.95%
수산물 유통 지원 및 관리
42,500
471,964
△429,464
△91.00%
수산물 가공시설 지원 및 관리
5,650,000
900,000
4,750,000
527.78%
해양수산 자원화 관리
502,753
1,928,269
△1,425,516
△73.93%
해양수산자원 조성 및 관리
315,603
344,819
△29,216
△8.47%
내수면어업개발 및 관리
187,150
1,583,450
△1,396,300
△88.18%
어촌 정주기반 구축
619,130
801,107
△181,977
△22.72%
연안환경 관리
117,330
649,307
△531,977
△81.93%
어항시설 조성
501,800
151,800
350,000
230.57%
해양환경 보전
174,290
154,290
20,000
12.96%
해양환경개선
174,290
154,290
20,000
12.96%
산업ㆍ중소기업
4,556,900
599,344
3,957,556
660.31%
산업기술지원
2,650,000
3,000
2,647,000
88233.33%
천연한방산업
2,650,000
3,000
2,647,000
88233.33%
지역특산자원육성
2,650,000
3,000
2,647,000
88233.33%
산업진흥ㆍ고도화
1,898,800
506,644
1,392,156
274.78%
산업진흥
1,792,597
386,810
1,405,787
363.43%
재래시장 육성지원
1,792,597
386,810
1,405,787
363.43%
산업진흥 및 육성
106,203
119,834
△13,631
△11.37%
내실있는 지역경제 관리
43,203
28,834
14,369
49.83%
중소기업 지원 관리
63,000
91,000
△28,000
△30.77%
에너지및자원개발
8,100
89,700
△81,600
△90.97%
에너지 안전 및 공급 개선
8,100
89,700
△81,600
△90.97%
에너지 안전 관리
8,100
18,000
△9,900
△55.00%
수송및교통
7,114,260
7,342,114
△227,854
△3.10%
도로
4,403,460
5,022,136
△618,676
△12.32%
지방도 건설 확포장
1,802,720
550,000
1,252,720
227.77%
군도 확포장
1,602,720
0
1,602,720
100.00%
선형개량
200,000
0
200,000
100.00%
도로시설관리
2,600,740
4,472,136
△1,871,396
△41.85%
농어촌도로 확포장
1,836,600
2,654,522
△817,922
△30.81%
도로유지보수
764,140
1,016,174
△252,034
△24.80%
- 14 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
대중교통ㆍ물류등기타
2,710,800
2,319,978
390,822
16.85%
교통행정 개선
2,710,800
2,319,978
390,822
16.85%
교통안전시설물 설치
850,560
250,960
599,600
238.92%
대중교통지원
1,830,240
2,039,018
△208,778
△10.24%
교통시설물 관리
30,000
30,000
0
0.00%
국토및지역개발
21,387,772
18,881,334
2,506,438
13.27%
수자원
4,475,848
4,913,769
△437,921
△8.91%
하천정비
4,475,848
4,913,769
△437,921
△8.91%
소하천 정비
1,438,848
1,646,269
△207,421
△12.60%
재해예방
2,229,000
2,473,000
△244,000
△9.87%
하도준설사업
694,000
694,000
0
0.00%
노후배수시설 정비
114,000
100,500
13,500
13.43%
지역및도시
16,911,924
13,967,565
2,944,359
21.08%
주거환경개선
20,500
96,496
△75,996
△78.76%
주거환경 개선사업 추진
20,500
96,496
△75,996
△78.76%
효율적인 부동산 관리
97,209
80,957
16,252
20.07%
군민편의를 위한 토지행정 구현
97,209
80,957
16,252
20.07%
공정하고 효율적인 토지관리
342,788
393,747
△50,959
△12.94%
신뢰받는 지적행정 운영
342,788
393,747
△50,959
△12.94%
도시계획관리
61,500
47,758
13,742
28.77%
군계획시설물 관리
37,120
47,758
△10,638
△22.27%
군관리계획 결정(일반)업무
24,380
0
24,380
100.00%
도시개발
7,833,036
5,476,465
2,356,571
43.03%
개발촉진지구 지원
4,480,000
4,470,000
10,000
0.22%
군계획시설사업
3,353,036
1,006,465
2,346,571
233.15%
지역개발
4,371,994
4,527,100
△155,106
△3.43%
소규모 주민숙원사업
3,756,994
4,527,100
△770,106
△17.01%
정주여건개선사업
300,000
0
300,000
100.00%
주민지원사업
315,000
0
315,000
100.00%
산업단지 조성 및 운영
507,968
0
507,968
100.00%
산업단지 조성
507,968
0
507,968
100.00%
정주기반조성
645,600
2,578,714
△1,933,114
△74.96%
생활기반시설 확충
645,600
2,578,714
△1,933,114
△74.96%
- 15 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
건설행정 효율화
496,969
488,200
8,769
1.80%
건설행정 업무추진
496,969
488,200
8,769
1.80%
취약지개발
2,256,000
0
2,256,000
100.00%
오지개발
2,156,000
0
2,156,000
100.00%
전원마을 조성
100,000
0
100,000
100.00%
도시계획관리
12,040
12,015
25
0.21%
군계획시설물 관리
12,040
12,015
25
0.21%
도시계획관리
12,040
12,015
25
0.21%
군계획시설물 관리
12,040
12,015
25
0.21%
도시계획관리
12,040
12,014
26
0.22%
군계획시설물 관리
12,040
12,014
26
0.22%
도시계획관리
12,040
12,014
26
0.22%
군계획시설물 관리
12,040
12,014
26
0.22%
도시계획관리
12,040
12,014
26
0.22%
군계획시설물 관리
12,040
12,014
26
0.22%
도시계획관리
12,040
12,014
26
0.22%
군계획시설물 관리
12,040
12,014
26
0.22%
도시계획관리
12,040
12,014
26
0.22%
군계획시설물 관리
12,040
12,014
26
0.22%
도시계획관리
12,040
12,014
26
0.22%
군계획시설물 관리
12,040
12,014
26
0.22%
도시계획관리
12,040
12,014
26
0.22%
군계획시설물관리
12,040
12,014
26
0.22%
재무활동
170,000
170,000
0
0.00%
보전지출
170,000
170,000
0
0.00%
예비비
2,926,832
2,856,991
69,841
2.44%
예비비
2,926,832
2,856,991
69,841
2.44%
예비비
2,926,832
2,856,991
69,841
2.44%
예비비
2,926,832
2,856,991
69,841
2.44%
기타
32,958,828
31,425,339
1,533,489
4.88%
기타
32,958,828
31,425,339
1,533,489
4.88%
행정운영경비(의회사무과)
24,422
23,070
1,352
5.86%
인력운영비
5,000
5,000
0
0.00%
- 16 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
기본경비
19,422
18,070
1,352
7.48%
행정운영경비(기획감사실)
84,640
85,426
△786
△0.92%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
기본경비
81,640
82,426
△786
△0.95%
행정운영경비(총무과)
30,755,212
28,999,951
1,755,261
6.05%
인력운영비
30,547,410
28,790,322
1,757,088
6.10%
기본경비
207,802
209,629
△1,827
△0.87%
행정운영경비(마케팅과)
61,380
65,365
△3,985
△6.10%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
기본경비
58,380
62,365
△3,985
△6.39%
행정운영경비(정책개발과)
21,640
0
21,640
100.00%
인력운영비
3,000
0
3,000
100.00%
기본경비
18,640
0
18,640
100.00%
행정운영경비(종합민원처리과)
109,126
106,534
2,592
2.43%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
104,926
102,334
2,592
2.53%
행정운영경비(재무과)
24,968
24,930
38
0.15%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
20,768
20,730
38
0.18%
행정운영경비(주민생활지원과)
55,543
38,929
16,614
42.68%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
51,343
34,729
16,614
47.84%
행정운영경비(문화관광과)
160,380
104,190
56,190
53.93%
인력운영비
52,985
4,200
48,785
1161.55%
기본경비
107,395
99,990
7,405
7.41%
행정운영경비(환경산림과)
24,420
25,340
△920
△3.63%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
20,220
21,140
△920
△4.35%
행정운영경비(지역개발과)
19,912
24,656
△4,744
△19.24%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
15,712
20,456
△4,744
△23.19%
행정운영경비(친환경농정과)
71,762
71,779
△17
△0.02%
인력운영비
13,644
13,633
11
0.08%
- 17 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
기본경비
58,118
58,146
△28
△0.05%
행정운영경비(해양수산과)
14,580
11,691
2,889
24.71%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
기본경비
11,580
8,691
2,889
33.24%
행정운영경비(건설과)
150,126
492,431
△342,305
△69.51%
기본경비
94,021
492,431
△398,410
△80.91%
인력운영비
56,105
0
56,105
100.00%
행정운영경비(재난관리과)
41,577
40,774
803
1.97%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
기본경비
38,577
37,774
803
2.13%
행정운영경비(보건소)
326,985
331,450
△4,465
△1.35%
인력운영비
218,340
220,140
△1,800
△0.82%
기본경비
108,645
111,310
△2,665
△2.39%
행정운영경비(농업기술센터)
93,821
79,841
13,980
17.51%
인력운영비
11,100
11,100
0
0.00%
기본경비
82,721
68,741
13,980
20.34%
행정운영경비(장흥읍)
151,707
149,952
1,755
1.17%
인력운영비
11,540
11,540
0
0.00%
기본경비
140,167
138,412
1,755
1.27%
행정운영경비(관산읍)
113,566
111,697
1,869
1.67%
인력운영비
11,120
11,120
0
0.00%
기본경비
102,446
100,577
1,869
1.86%
행정운영경비(대덕읍)
94,823
93,079
1,744
1.87%
인력운영비
10,960
11,000
△40
△0.36%
기본경비
83,863
82,079
1,784
2.17%
행정운영경비(용산면)
82,053
80,380
1,673
2.08%
인력운영비
10,840
10,840
0
0.00%
기본경비
71,213
69,540
1,673
2.41%
행정운영경비(안양면)
82,093
80,420
1,673
2.08%
인력운영비
10,840
10,880
△40
△0.37%
기본경비
71,253
69,540
1,713
2.46%
행정운영경비(장동면)
73,483
71,137
2,346
3.30%
인력운영비
9,560
9,560
0
0.00%
- 18 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
기본경비
63,923
61,577
2,346
3.81%
행정운영경비(장평면)
82,127
80,420
1,707
2.12%
인력운영비
10,840
10,880
△40
△0.37%
기본경비
71,287
69,540
1,747
2.51%
행정운영경비(유치면)
82,054
80,380
1,674
2.08%
인력운영비
10,840
10,840
0
0.00%
기본경비
71,214
69,540
1,674
2.41%
행정운영경비(부산면)
73,590
71,137
2,453
3.45%
인력운영비
9,560
9,560
0
0.00%
기본경비
64,030
61,577
2,453
3.98%
행정운영경비(회진면)
82,838
80,380
2,458
3.06%
인력운영비
10,840
10,840
0
0.00%
기본경비
71,998
69,540
2,458
3.53%
- 19 -