부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:군정정책의 기획 조정
기획감사실
5,246,750
5,139,017
107,733
지방행정 역량 강화
538,973
457,672
81,301
군정정책의 기획 조정
413,760
312,521
101,239
군정주요업무 추진 및 군의회 지원
372,600
272,006
100,594
201 일반운영비
176,100
78,410
97,690
01 사무관리비
○ 일반운영비
― 2008년 군정현황 책자 제작
― 주요업무시행계획 제작
― 군정상황판 정비
― 군정성과 홍보자료 제작
― 군정 촬영 및 홍보 CD제작
― 지역주요 전경 항공 촬영
― 군정구호 현판제작
○ 급량비
― 군정시책추진 급량비
○ 운영수당
― 의정비 심의위원 참석수당
6,500원 * 1,000부 =
16,000원 * 500부 =
4,000,000원 * 3개소 =
5,000원 * 300부 * 4종 =
35,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 4계 * 2회 =
16,000,000원 * 1식 =
700,000원 * 12월 =
70,000원 * 10명 * 4회 =
78,410
97,690
176,100
163,500
6,500
8,000
12,000
6,000
35,000
80,000
16,000
8,400
8,400
4,200
2,800
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:군정정책의 기획 조정
― 군정자체평가위원 참석수당
70,000원 * 5명 * 4회 =
1,400
202 여비
9,000
9,096
△96
01 국내여비
○ 기획(시책개발) 업무 추진
○ 중앙부처정책자료 수집
50,000원 * 3명 * 3일 * 10회 =
50,000원 * 3명 * 3일 * 10회 =
9,096
△96
9,000
4,500
4,500
203 업무추진비
30,000
27,000
3,000
03 시책추진업무추진비
○ 군정추진 업무추진비
30,000,000 =
27,000
3,000
30,000
30,000
301 일반보상금
7,500
7,500
0
10 행사실비보상금
○ 국도주관 행사참석 민간인 실비보상
12 기타보상금
○ 우수아이디어 발굴 군민포상
○ 군정추진관련 유공 민간인 포상
50,000원 * 20명 * 4회 =
100,000원 * 5명 * 4회 =
100,000원 * 15명 =
4,000
3,500
0
0
4,000
4,000
3,500
2,000
1,500
307 민간이전
150,000
150,000
0
05 민간위탁금
○ 공무원 민간위탁 교육
150,000,000원 =
150,000
0
150,000
150,000
군정업무평가 및 분석
41,160
40,515
645
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:군정정책의 기획 조정
202 여비
6,360
5,715
645
01 국내여비
○ 군정평가 시책 자료 수집(관외)
○ 군정평가 시책 자료 수집(관내)
50,000원 * 3명 * 3일 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 2일 * 12일 =
5,715
645
6,360
5,400
960
301 일반보상금
8,500
8,500
0
10 행사실비보상금
○ 군정자체평가 참석 실비 등 보상
○ 군정시책 주민평가단 실비보상
50,000원 * 4명 * 5회 =
50,000원 * 50명 * 3회 =
8,500
0
8,500
1,000
7,500
303 포상금
26,300
26,300
0
01 포상금
○ 자체평가관련 우수 공무원 표창
○ 연말시책평가 우수부서 및 개인표창
○ 각종 평가유공(우수)공무원 산업시찰
○ 우수제안 및 아이디어 공무원 시상
○ 공무원 제안 제출자 격려
300,000원 * 8명 * 2회 =
6,000,000원 =
200,000원 * 40명 =
5,000,000원 =
50,000원 * 50명 =
26,300
0
26,300
4,800
6,000
8,000
5,000
2,500
공직기강확립 및 감사활동 강화
2,400
2,400
0
공직감찰 및 공직자 재산등록관리
2,400
2,400
0
201 일반운영비
1,400
1,400
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:공직기강확립 및 감사활동 강화
01 사무관리비
○ 운영수당
― 공직자윤리위원회 참석수당
70,000원 * 5명 * 4회 =
1,400
0
1,400
1,400
1,400
301 일반보상금
400
400
0
10 행사실비보상금
○ 공직자윤리위원회 참석 급량비
20,000원 * 5명 * 4회 =
400
0
400
400
303 포상금
600
600
0
01 포상금
○ 감사유공공무원 시상금
100,000원 * 6명 =
600
0
600
600
법무 및 통계업무
122,813
142,751
△19,938
자치입법, 소송 및 통계업무 추진
122,813
97,551
25,262
101 인건비
9,773
9,773
0
10 기간제근로자등보수
○ 통계조사 임시조사원 임부임
40,720원 * 10명 * 24일 =
9,773
0
9,773
9,773
201 일반운영비
57,140
52,580
4,560
01 사무관리비
○ 일반운영비
― 대한민국 법령집 추록대
70,000원 * 12질 * 12월 =
52,080
4,560
56,640
54,680
10,080
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:법무 및 통계업무
― 통계연보 발간
― 변호사 수임료 및 소송비용
― 자치법규 추록대
― 기록사진 사진인화
― 법무지 구입
― 홍모현수막 제작
○ 운영수당
― 청문주재자 수당 등
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
35,000원 * 200부 =
30,000,000 =
7,000,000 =
50,000원 * 4회 =
10,000원 * 12월 =
70,000원 * 4회 =
70,000원 * 28건 =
100,000 * 5월 =
500
0
7,000
30,000
7,000
200
120
280
1,960
1,960
500
500
202 여비
5,400
4,698
702
01 국내여비
○ 법무 및 통계업무추진
50,000원 * 3명 * 3일 * 12회 =
4,698
702
5,400
5,400
305 배상금등
50,500
30,500
20,000
01 배상금등
○ 손해배상금
○ 소송수행 중인 실비보상
50,000,000 =
500,000 =
30,500
20,000
50,500
50,000
500
효율적인 재정 관리 운영
1,696,305
1,738,928
△42,623
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:법무 및 통계업무
예산관리
28,225
34,378
△6,153
예산편성 효율성 도모
28,225
34,378
△6,153
201 일반운영비
17,475
17,775
△300
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 예산서발간(당초)
― 예산서발간(추경)
○ 운영수당
― 투융자심사위원회 참석수당
― 지방재정공시심의위원회 참석수당
― 지방재정계획심의위원회 참석수당
81,000원 * 120부 =
20,250원 * 100부 * 3회 =
70,000원 * 6명 * 2회 =
70,000원 * 6명 * 1회 =
70,000원 * 6명 * 1회 =
17,775
△300
17,475
15,795
9,720
6,075
1,680
840
420
420
403 자치단체등자본이전
10,750
16,603
△5,853
02 공기관등에대한대행사업비
○ 지방재정관리시스템 유지보수비
○ 지방재정통합정보시스템(LFIS)유지 관리비
800,000원 * 12월 =
1,150,000원 * 1년 =
16,603
△5,853
10,750
9,600
1,150
기관공통운영
1,668,080
1,704,550
△36,470
공통운영관리
1,668,080
1,704,550
△36,470
201 일반운영비
109,080
113,550
△4,470
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:효율적인 재정 관리 운영
단위:기관공통운영
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 군정운영 일반수용비
― 복사기 수선비
― 정남진 장흥 봄나드리 페스티벌 운영비
○ 위탁교육비
― 공무원교육기관 위탁교육비
― 공무원능력향상 위탁교육비
○ 운영수당
―공무원 1일 1외국어 강사초빙 수당
○ 임차료
― 행정자치부 파견공무원 생활지원금
2,920,000원 * 12월 =
1,140,000원 * 12월 * 1/2 =
5,000,000원 * 1식 =
2,500,000원 * 12월 =
300,000원 * 30명 =
400,000원 * 2명 * 11명 =
600,000원 * 2명 * 12월 =
113,550
△4,470
109,080
46,880
35,040
6,840
5,000
39,000
30,000
9,000
8,800
8,800
14,400
14,400
202 여비
690,000
702,000
△12,000
01 국내여비
○ 각종 교육여비(기본교육 실무자반, 전문교육 등)
○ 군정종합추진 여비(단체참가, 당면군정업무 추진 등)
○ 중앙부처 활동관련 여비
03 국외여비
25,000,000원 * 12월 =
7,500,000원 * 12월 =
50,000,000원 * 1식 =
452,000
250,000
△12,000
0
440,000
300,000
90,000
50,000
250,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:효율적인 재정 관리 운영
단위:기관공통운영
○ 문화체험 연수
○ 업무관련 해외출장
100,000,000원 * 1식 =
150,000,000원 * 1식 =
100,000
150,000
207 연구개발비
800,000
800,000
0
01 연구용역비
○ 주요군정업무추진 용역
800,000,000원 * 1식 =
800,000
0
800,000
800,000
301 일반보상금
39,000
59,000
△20,000
07 민간인국외여비
○ 민간인 해외문화체험
08 외빈초청여비
○ 자매결연국가 외빈초청여비
30,000,000원 * 1식 =
9,000,000원 * 1식 =
50,000
9,000
△20,000
0
30,000
30,000
9,000
9,000
405 자산취득비
30,000
30,000
0
01 자산및물품취득비
○ 공통운영 자산취득비
30,000,000원 * 1식 =
30,000
0
30,000
30,000
예비비
2,926,832
2,856,991
69,841
예비비
2,926,832
2,856,991
69,841
예비비
2,926,832
2,856,991
69,841
801 예비비
2,926,832
2,856,991
69,841
01 예비비
2,856,991
69,841
2,926,832
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:예비비
단위:예비비
○ 예비비
2,926,832,000원 =
2,926,832
행정운영경비(기획감사실)
84,640
85,426
△786
인력운영비
3,000
3,000
0
인력운영비
3,000
3,000
0
203 업무추진비
3,000
3,000
0
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비(15인이하)
250,000원 * 12월 =
3,000
0
3,000
3,000
기본경비
81,640
82,426
△786
기본경비/기획
37,940
39,580
△1,640
201 일반운영비
37,440
39,080
△1,640
01 사무관리비
○ 일반운영비
― 기록관리 사진인화
― 행정사무기기 소모품(토너등)
― 복사용지 구입
― 신문 · 잡지 구입
― 음료 등 소모품
― 사무기기 수리
200,000원 * 12월 =
450,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
250,000원 * 12월 =
250,000원 * 12월 =
120,000원 * 12월 =
34,640
400
35,040
35,040
2,400
5,400
3,600
3,000
3,000
1,440
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:기본경비
― 홍보현수막 제작
― 사무용품 구입
― 환경개선 수반
― 홍보책자 제작
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 전화요금
400,000원 * 12월 =
250,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
6,000원 * 500부 * 2회 =
200,000원 * 12월 =
4,440
△2,040
4,800
3,000
2,400
6,000
2,400
2,400
2,400
405 자산취득비
500
500
0
01 자산및물품취득비
○ 실 공통자산 취득(의자 등)
500,000 =
500
0
500
500
기본경비/예산
18,240
18,266
△26
201 일반운영비
10,080
10,269
△189
01 사무관리비
○ 일반수용비
―사무용품 및 소모성 물품구입비
○ 급량비
―예산업무추진 급량비
600,000원 * 12월 =
5,000원 * 4명 * 12일 * 12월 =
10,269
△189
10,080
7,200
7,200
2,880
2,880
202 여비
8,160
7,997
163
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:기본경비
01 국내여비
○ 예산업무 추진여비(관내)
○ 예산업무 추진여비(관외)
20,000원 * 4명 * 1일 * 12월 =
50,000원 * 4명 * 3일 * 12월 =
7,997
163
8,160
960
7,200
기본경비/감사
22,260
21,380
880
201 일반운영비
9,660
9,580
80
01 사무관리비
○ 일반운영비
― 사무용품 및 소모성 물품구입비
○ 급량비
625,000원 * 12월 =
5,000원 * 3명 * 12일 * 12월 =
9,580
80
9,660
7,500
7,500
2,160
202 여비
12,600
11,800
800
01 국내여비
○ 업무추진 국내여비
― 관내
― 관외
20,000원 * 3명 * 10일 * 12월 =
50,000원 * 3명 * 3일 * 12월 =
11,800
800
12,600
12,600
7,200
5,400
기본경비/법무통계
3,200
3,200
0
201 일반운영비
3,200
3,200
0
01 사무관리비
○ 행정사무기기 소모품(토너등)
150,000원 * 4회 =
3,200
0
3,200
600
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:기본경비
○ 복사용지 구입
○ 사무용품 구입
○ 급량비
50,000원 * 12월 =
50,000원 * 4회 =
150,000원 * 12회 =
600
200
1,800
- 12 -